今天是:
简体 繁体 移动办公 手机站 无障碍
搜索热词:

当前位置: 首页 > 公开信息内容

索 引 号 mzj-04_A/2019-0131001 公开目录 财政预算
发布机关 民政局 发文日期 2019-01-31
标  题 林区民政局2019年部门预算信息公开
文  号 主 题 词

林区民政局2019年部门预算信息公开

时间:2019-01-31 点击: 浏览字号:

林区民政局2019年部门预算信息公开

 

一、单位概况

(1)林区民政局单位主要职责是:

1.拟订全区民政事业发展规划,拟定有关地方性规章(草案),并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体登记、民办非业单位进行登记管理和监督。

3.认真落实优抚安置政策,负责对国家机关工作人员、退役军人等人员伤残呈报和管理;负责承办革命烈士调查和褒扬工作;指导优抚事业单位管理工作;组织指导拥军优属工作,承办林区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物的监督使用,组织、指导救灾捐赠;承办林区减灾委员会具体工作。

5.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员的救助工作。

6.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

7.执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

8.拟订社会福利事业发展规划,执行社会福利政策和标准,实施社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,执行促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.拟订殡葬管理政策,执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11.负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全区军休机构的建设和管理工作。

12.承办上级交办的机构设置

(2)机构设置:下设办公室、人教科、抚安置科、救灾救济科、政权区划地名管理科、社会福利和社会事务科、计划财务科、婚姻登记服务中心

(3)人员构成

1.林区民政局行政编制14名。其中局长1名、副局长2名,科室负责人7名。工勤人员编制1名(财政全额)。事业编制20名。

2.核定林区民政局事业编制20名(含社会福利院(副科级核定事业编制6名)。事业编制情况主要是:1)老龄委办公室核定事业编制2名。2)经常性社会捐助及救灾物资储备管理中心核定事业编制23)婚姻登记服务中心核定事业编制2名。4)殡葬管理所核定事业编制2名。5)城乡最低生活保障管理局核定事业编制4名。6)社会福利院(副科级),核定事业编制67)福利彩票管理站核定事业编制2名。

二、2019年本级和部门预算收支汇总明细

民政局在编在岗26人(公务员10人、参公14人、工勤2人),离退休10人,合计36人。福利院在编在岗3.

民政局及福利院2019年预算拨款总额为7702767其中民政局2019年预算拨款总额为5730697元,福利院2019年预算拨款总额为1972070元。

1.民政局在职人员工资福利支出2541038元。其中基本工资887340元,津补贴582814元,第十三月工资73945元,在职职工年底三个月奖励工资367539元,住房公积金176419元,医疗保险117612元,职工单位养老保险335369

福利院在职人员工资福利支出334627元。其中基本工资123756元,津补贴77238元,奖励工资50249元,住房公积金24119元,医疗保险16080元,职工单位养老保险42180元,其他工资福利支出1005

2.民政局对个人和家庭补助支出189817元。其中退休人员医疗保险39209元,遗属抚恤补助28080元,离退休人员年底三个月奖励工资122528元。

福利院对个人和家庭补助支出25513元。其中退休人员医疗保险6185元,离退休人员年底三个月奖励工资19328元。

3.民政局其他商品服务支出1399842元。公用经费597202元:其中办公费:5.5万元,印刷费2万元,水电费2.2万元,邮电费1万元,差旅费9.5万元,因公出国(境)费5万元,维修(护)费2万元,会议费4.4万元,培训费2.2万元,公务接待费8万元,劳务费4万元,工会经费3.4万元,其他交通费用10.45万元,女职工卫生费0.26万元,其他资本性支出80万元。

福利院其他商品服务支出1611930元。公用经费971210元:其中办公费:0.4万元,水电费6万元,邮电费3万元,物业管理费2万元,差旅费2万元,维修(护)费40万元,会议费0.2万元,公务接待费0.2万元,专用材料费1万元,劳务费40万元,工会经费0.2万元,福利费0.3万元,其他交通费用1.82万元,女职工卫生费0.07万元,基础设施建设40万元,其他资本性支出24万元。

4.民政局项目支出预算:殡葬服务非税收入160万元。其中办公费10万元,差旅费10万元,维修(护)费10万元,劳务费10万元,委托业务费40万元,其他交通费用10万元,其他商品和服务支出1万元,其他资本性支出60万元。

三、预算收支增减变化说明

1.民政局一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算收支情况变化说明。林区民政局2019年一般公共预算财政拨款安排基本支出中日常公用经费开支59.7万元。其中办公费:5.5万元,印刷费2万元,水电费2.2万元,邮电费1万元,差旅费9.5万元,因公出国(境)费5万元,维修(护)费2万元,会议费4.4万元,培训费2.2万元,公务接待费8万元,劳务费4万元,工会经费3.4万元,其他交通费用10.4万元,女职工卫生费0.26万元。比上年增加11.4万元,同比增加23%。主要表现为因工作需要办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用同比增长。

林区福利院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中工资福利支出334,627元,其中:基本工资、津贴补贴251,243,社会保障缴费58,260元,住房公积金24,119元,其他工资福利支出1,005元,因退休一人,与上年比减少9.4万元,同比下降21.8%;商品和服务支出1,611,930元,其中:办公费4,000元,水电费60,000元,邮电费30,000元,物业管理费20,000元,差旅费20,000元,维修()400,000元,会议费2,000元,公务接待费2,000元,专用材料费10,000元,劳务费400,000元,工会经费2,010元,福利费3,000元,其他交通费18,200元,女职工卫生费720元,资本性支出640,000元(其中:维修费400,000元,老人宿舍用品、床等180,000元,厨房用具60,000元);对个人和家庭的补助支出25,513元。其中:退休人员奖励金19,328元、医疗费补助6,185元。因退休人员增加,与上年比增加13780元,同比上升117%

2.民政局一般公共财政拨款三公经费支出预算说明。2018年公务招待费预算7.8万元,2019年公务招待费预算8万元,同比增加0.2万元,和上年同比基本持平。2018年因公出国(境)经费预算5万元,2019年预算5万元,和上年同比持平。公务用车为0台,公务用车运行费0元。

一般公共财政拨款三公经费支出预算说明。2019年预计公务接待费2,000元,与上年持平。一辆公务用皮卡车已不能使用待报废,故无公务用车运行费。因公出国(境)经费预算0万元,2019年预算0万元。公务用车为0台,公务用车运行费0元。

3.政府采购支出说明。民政局2019年度政府采购资产预算80万元,同比上年增长30万元,同比增长60%,主要为转接殡仪馆维持正常运转购置固定资产,以及社会救助信息平台建设支出增加,采购过程中严格按照政府采购法和政府采购程序采购。

2019年预计采购640,000元,其中维修费400,000元,老人宿舍用品、床等180,000元,厨房用具60,000元。政府采购较201866,000元增加574,000元,增加率869%,原因为院内维修费增加。

四、国有资产占有情况说明

民政局国有资产占有情况说明。民政局账面资产价值为:13103990.11元。具体为:1.房屋价值9790566.46元。其中:救灾物资储备库599.54平米,价值1026544.49元;老民政局家属楼2075.28平米,价值848577.79元;儿童救助中心301.24平米,价值354889.3元;老年活动及备灾中心1950.14平米,价值3910554.88元;木鱼社区服务中心3480平米,价值3210000元(产权已划转国资公司);民政局家属楼1436平米,价值440000元;门卫室价值262619.65元。2.通用设备1769588元。3.专用设备459926元。4、家具用具797290元。5、图书档案24000元。

福利院国有资产占有情况说明。福利院账面资产价值为:23612493.35元。具体为:1.房屋价值18613104.32元。其中:老年公寓3100平米,价值4970022.10元;住宅楼5400平米,价值11212082.22元;不锈钢门,价值3610元;松柏农村福利院1700平米,价值2261354元;青天袍茶厂141.40平米,价值166036元。 2.通用设备2355730元。 3.车辆一台,价值50000元。4.专用设备1563701.03元。5.家具用具1029957元。6.无形资产1元。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。一方面,强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

六、民政局及福利院2019年部门预算公开公示表

1.单位基本信息表(公开01)

2.财政拨款收入支出预算总表(公开02)

3.财政拨款收入预算总表(公开03)

4.财政拨款支出预算总表(公开04)

5.财政拨款项目支出预算表(公开05)

6.财政拨款收入征收计划表(公开06表)

7.政府采购预算明细表(公开07)

8.政府向社会力量购买服务预算表(公开08)

9.一般公共预算三公经费预算表(公开09)

10.一般公共预算项目支出预算表(公开10)

11.政府性基金预算支出表(公开11表)

七、名词解释

()财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

()用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        

2019131


  附件下载:
  林区民政局2019年预算信息公开.doc
  (林区民政局)2019年整体支出绩效目标申报表.xls
  民政局2019年预算公开表.XLS
  (林区民政局)城乡低保专项工作经费2019年专项资金绩效目标申报表.xls
新闻日历

林区民政局2019年部门预算信息公开

时间:2019-01-31 点击:

林区民政局2019年部门预算信息公开

 

一、单位概况

(1)林区民政局单位主要职责是:

1.拟订全区民政事业发展规划,拟定有关地方性规章(草案),并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体登记、民办非业单位进行登记管理和监督。

3.认真落实优抚安置政策,负责对国家机关工作人员、退役军人等人员伤残呈报和管理;负责承办革命烈士调查和褒扬工作;指导优抚事业单位管理工作;组织指导拥军优属工作,承办林区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物的监督使用,组织、指导救灾捐赠;承办林区减灾委员会具体工作。

5.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员的救助工作。

6.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

7.执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

8.拟订社会福利事业发展规划,执行社会福利政策和标准,实施社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,执行促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.拟订殡葬管理政策,执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11.负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全区军休机构的建设和管理工作。

12.承办上级交办的机构设置

(2)机构设置:下设办公室、人教科、抚安置科、救灾救济科、政权区划地名管理科、社会福利和社会事务科、计划财务科、婚姻登记服务中心

(3)人员构成

1.林区民政局行政编制14名。其中局长1名、副局长2名,科室负责人7名。工勤人员编制1名(财政全额)。事业编制20名。

2.核定林区民政局事业编制20名(含社会福利院(副科级核定事业编制6名)。事业编制情况主要是:1)老龄委办公室核定事业编制2名。2)经常性社会捐助及救灾物资储备管理中心核定事业编制23)婚姻登记服务中心核定事业编制2名。4)殡葬管理所核定事业编制2名。5)城乡最低生活保障管理局核定事业编制4名。6)社会福利院(副科级),核定事业编制67)福利彩票管理站核定事业编制2名。

二、2019年本级和部门预算收支汇总明细

民政局在编在岗26人(公务员10人、参公14人、工勤2人),离退休10人,合计36人。福利院在编在岗3.

民政局及福利院2019年预算拨款总额为7702767其中民政局2019年预算拨款总额为5730697元,福利院2019年预算拨款总额为1972070元。

1.民政局在职人员工资福利支出2541038元。其中基本工资887340元,津补贴582814元,第十三月工资73945元,在职职工年底三个月奖励工资367539元,住房公积金176419元,医疗保险117612元,职工单位养老保险335369

福利院在职人员工资福利支出334627元。其中基本工资123756元,津补贴77238元,奖励工资50249元,住房公积金24119元,医疗保险16080元,职工单位养老保险42180元,其他工资福利支出1005

2.民政局对个人和家庭补助支出189817元。其中退休人员医疗保险39209元,遗属抚恤补助28080元,离退休人员年底三个月奖励工资122528元。

福利院对个人和家庭补助支出25513元。其中退休人员医疗保险6185元,离退休人员年底三个月奖励工资19328元。

3.民政局其他商品服务支出1399842元。公用经费597202元:其中办公费:5.5万元,印刷费2万元,水电费2.2万元,邮电费1万元,差旅费9.5万元,因公出国(境)费5万元,维修(护)费2万元,会议费4.4万元,培训费2.2万元,公务接待费8万元,劳务费4万元,工会经费3.4万元,其他交通费用10.45万元,女职工卫生费0.26万元,其他资本性支出80万元。

福利院其他商品服务支出1611930元。公用经费971210元:其中办公费:0.4万元,水电费6万元,邮电费3万元,物业管理费2万元,差旅费2万元,维修(护)费40万元,会议费0.2万元,公务接待费0.2万元,专用材料费1万元,劳务费40万元,工会经费0.2万元,福利费0.3万元,其他交通费用1.82万元,女职工卫生费0.07万元,基础设施建设40万元,其他资本性支出24万元。

4.民政局项目支出预算:殡葬服务非税收入160万元。其中办公费10万元,差旅费10万元,维修(护)费10万元,劳务费10万元,委托业务费40万元,其他交通费用10万元,其他商品和服务支出1万元,其他资本性支出60万元。

三、预算收支增减变化说明

1.民政局一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算收支情况变化说明。林区民政局2019年一般公共预算财政拨款安排基本支出中日常公用经费开支59.7万元。其中办公费:5.5万元,印刷费2万元,水电费2.2万元,邮电费1万元,差旅费9.5万元,因公出国(境)费5万元,维修(护)费2万元,会议费4.4万元,培训费2.2万元,公务接待费8万元,劳务费4万元,工会经费3.4万元,其他交通费用10.4万元,女职工卫生费0.26万元。比上年增加11.4万元,同比增加23%。主要表现为因工作需要办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用同比增长。

林区福利院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中工资福利支出334,627元,其中:基本工资、津贴补贴251,243,社会保障缴费58,260元,住房公积金24,119元,其他工资福利支出1,005元,因退休一人,与上年比减少9.4万元,同比下降21.8%;商品和服务支出1,611,930元,其中:办公费4,000元,水电费60,000元,邮电费30,000元,物业管理费20,000元,差旅费20,000元,维修()400,000元,会议费2,000元,公务接待费2,000元,专用材料费10,000元,劳务费400,000元,工会经费2,010元,福利费3,000元,其他交通费18,200元,女职工卫生费720元,资本性支出640,000元(其中:维修费400,000元,老人宿舍用品、床等180,000元,厨房用具60,000元);对个人和家庭的补助支出25,513元。其中:退休人员奖励金19,328元、医疗费补助6,185元。因退休人员增加,与上年比增加13780元,同比上升117%

2.民政局一般公共财政拨款三公经费支出预算说明。2018年公务招待费预算7.8万元,2019年公务招待费预算8万元,同比增加0.2万元,和上年同比基本持平。2018年因公出国(境)经费预算5万元,2019年预算5万元,和上年同比持平。公务用车为0台,公务用车运行费0元。

一般公共财政拨款三公经费支出预算说明。2019年预计公务接待费2,000元,与上年持平。一辆公务用皮卡车已不能使用待报废,故无公务用车运行费。因公出国(境)经费预算0万元,2019年预算0万元。公务用车为0台,公务用车运行费0元。

3.政府采购支出说明。民政局2019年度政府采购资产预算80万元,同比上年增长30万元,同比增长60%,主要为转接殡仪馆维持正常运转购置固定资产,以及社会救助信息平台建设支出增加,采购过程中严格按照政府采购法和政府采购程序采购。

2019年预计采购640,000元,其中维修费400,000元,老人宿舍用品、床等180,000元,厨房用具60,000元。政府采购较201866,000元增加574,000元,增加率869%,原因为院内维修费增加。

四、国有资产占有情况说明

民政局国有资产占有情况说明。民政局账面资产价值为:13103990.11元。具体为:1.房屋价值9790566.46元。其中:救灾物资储备库599.54平米,价值1026544.49元;老民政局家属楼2075.28平米,价值848577.79元;儿童救助中心301.24平米,价值354889.3元;老年活动及备灾中心1950.14平米,价值3910554.88元;木鱼社区服务中心3480平米,价值3210000元(产权已划转国资公司);民政局家属楼1436平米,价值440000元;门卫室价值262619.65元。2.通用设备1769588元。3.专用设备459926元。4、家具用具797290元。5、图书档案24000元。

福利院国有资产占有情况说明。福利院账面资产价值为:23612493.35元。具体为:1.房屋价值18613104.32元。其中:老年公寓3100平米,价值4970022.10元;住宅楼5400平米,价值11212082.22元;不锈钢门,价值3610元;松柏农村福利院1700平米,价值2261354元;青天袍茶厂141.40平米,价值166036元。 2.通用设备2355730元。 3.车辆一台,价值50000元。4.专用设备1563701.03元。5.家具用具1029957元。6.无形资产1元。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。一方面,强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

六、民政局及福利院2019年部门预算公开公示表

1.单位基本信息表(公开01)

2.财政拨款收入支出预算总表(公开02)

3.财政拨款收入预算总表(公开03)

4.财政拨款支出预算总表(公开04)

5.财政拨款项目支出预算表(公开05)

6.财政拨款收入征收计划表(公开06表)

7.政府采购预算明细表(公开07)

8.政府向社会力量购买服务预算表(公开08)

9.一般公共预算三公经费预算表(公开09)

10.一般公共预算项目支出预算表(公开10)

11.政府性基金预算支出表(公开11表)

七、名词解释

()财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

()用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        

2019131


  附件下载:
  林区民政局2019年预算信息公开.doc
  (林区民政局)2019年整体支出绩效目标申报表.xls
  民政局2019年预算公开表.XLS
  (林区民政局)城乡低保专项工作经费2019年专项资金绩效目标申报表.xls
返回

神农架人民政府主办 神农架信息化办公室承办

版权所有:神农架人民政府

网站申明:鄂ICP备15001782号 鄂公网安备42901499001